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Accederemos a través del menú de ámbito en la transacción /N/EINVO/PL_TR_001

Se accederá a una tabla clúster para realizar la configuración de los datos necesarios que deberán cumplir los registros para que accedan al monitor de facturas.

Las tablas disponibles serán las siguientes:

SOCIEDADES ACTIVAS

Configuraremos las sociedades necesarias con las que vamos a operar.

Campo

Descripción

Valores posibles

Sociedad

Identificador de la sociedad sobre la que se aplica la condición

Nombre empresa

Descripción del nombre de la empresa

Se rellenará automáticamente al seleccionar la sociedad

Activo

Check para activar la opción de empresa seleccionada.

Activo - Indicará que está activa y que se tendrán en cuenta los registros para estas sociedades

No activo - Indicará que la sociedad no está activa y no se tendrán en cuenta los registros creados para estas sociedades

CONDICIONES DE CREACIÓN EMITIDAS

Mediante esta transacción se parametrizan las condiciones que se deben cumplir para que al contabilizar un documento se cree un registro en el monitor de facturas eFaktur, así como las características que tendrá ese registro.

Será necesario seleccionar una sociedad previamente en el listado de sociedades activas para poder acceder a esta tabla

Se parametrizarán los siguientes datos:

Campo

Descripción

Valores posibles

Sociedad

Identificador de la sociedad sobre la que se aplica la condición

Clase documento

Clase de documento contable que se debe tener en cuenta para crear el registro

Indicador de impuestos

Categoría impositiva que debe tenerse en cuenta para la generación del registro

Clave contable

Clave de contabilización que se deberá tener en cuenta para la creación del registro

Tipo factura

Tipo de factura que se contabiliza y que se deberá tener en cuenta para la creación del registro

KOR - Para factura rectificativa

VAT - Para factura básica

Tipo ajuste impuesto rectificativa

Tipo de rectificación que se realiza sobre la factura y que se tendrá en cuenta para la creación del registro rectificativo.

Será necesario y obligatorio cumplimentarlo siempre que el tipo de factura = KOR

  1. Corrección efectiva en la fecha de reconocimiento de la factura original

2. Corrección efectiva en la fecha de emisión de la factura rectificativa

  1. Corrección efectiva en una fecha diferente, incluso cuando estas fechas son diferentes para diferentes artículos de la factura de corrección

Autofactura

En caso de ser Autofactura deberá marcarse el check en la casilla.

Marcar autofactura

Con el check marcado se mostrará en el XML el campo XXXXXXXXXXXX

 

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