Versiones comparadas

Clave

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  • Se ha eliminado esta línea.
  • El formato se ha cambiado.

Desde el apartado de anotaciones, estarán disponibles La pestaña de ‘Anotaciones’ dispone de las siguientes funcionalidades

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VISUALIZAR XML

Seleccionaremos Seleccionar la línea correspondiente y pulsaremos pulsar sobre el botón Visualizar XML.

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Se mostrará una ventana con el XML correspondiente al registro seleccionado.

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la anotación seleccionada.

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Info

Importante: El XML se genera online, en función de los datos y la configuración existente en el momento en el que se ejecute la acción.

HISTÓRICO

Seleccionaremos Seleccionar la línea correspondiente y pulsaremos pulsar sobre el botón Histórico.

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Se mostrará un pop up una ventana emergente con el registro histórico de estados del registro seleccionado. Cuando el cambio de estado se realice los estados por lo que ha pasado la anotación seleccionada.

  • Cuando una anotación se incluya en un lote, se cumplimentarán a mayores los campos Nº Lote y Ejercicio lote, desde el que podremos navegar para ver el detalle del mismo

  • Cuando existe un cambio de estado realizado a través de la funcionalidad de tramitación excepcional, se marcará

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  • la casilla correspondiente para poder diferenciarlo de los cambios de estado automáticos

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Cuando una anotación se incluya en un lote, se cumplimentarán a mayores los campos Nº Lote y Ejercicio lote, desde el que podremos navegar para ver el detalle del mismo

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TRAMITACIÓN EXCEPCIONAL

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CREAR LOTE

Seleccionaremos la línea correspondiente y pulsaremos sobre el botón Crear lote

  • .

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TRAMITACIÓN EXCEPCIONAL

Seleccionar la línea correspondiente y pulsar sobre el botón Tramitación excepcional.

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Aparecerá una ventana emergente que permite seleccionar el nuevo estado que pasará a tener la anotación

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Una vez seleccionado el nuevo estado que debe tener la anotación, se mostrará una ventana de confirmación de la acción

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Tras confirmar la acción, aparecerá un mensaje conforme se ha ejecutado el cambio de estado correctamente

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La funcionalidad de Tramitación excepcional permite pasar las anotaciones desde cualquier estado a cualquiera de los estados permitidos.

Nota

Se recomienda no utilizar esta funcionalidad salvo en casos muy excepcionales ya que puede provocar inconsistencias en los envíos y los ficheros.

BORRAR ANOTACIÓN

La funcionalidad de borrado sólo está disponible para anotaciones LROE del tipo:

  • FR: Facturas recibidas

  • BI: Bienes de inversión

  • CC: Criterio de caja (Cobros y pagos)

Info

La gestión de anotaciones de Criterio de caja del LROE estará disponible a partir de la versión 1.6

Para borrar, se deberá seleccionar la línea correspondiente a la anotación FR, BI o CC y pulsar sobre el botón “Borrar anotación

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Info

Las anotaciones FR, BI y CC deben estar en alguno de los estados de: Creado, Incluido en lote, Error de mapeo, Obsoleto e Incorrecto, para poder ser borradas.

Se mostrará un mensaje de confirmación de borrado

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Una vez confirmado el borrado, se mostrará un mensaje de confirmación de la acción y la anotación desaparecerá del monitor.

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CREAR LOTE

Seleccionar la línea correspondiente y pulsar sobre el botón Crear lote.

Info

Importante: Solo se permite la creación de lotes con anotaciones en estados Creado o Corregido.

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Se mostrará un pop up una ventana emergente con un mensaje de confirmación de para la creación del lote.

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El registro La anotación cambiará el estado de estado la anotación de Creado a Incluido en lote y se generará una nueva entrada en el apartado Lotes.

Se cumplimentarán en ese momento los campos Nº Lote y Ejercicio del ALV de lote para las anotaciones correspondientes.

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INCLUIR EN LOTE

Seleccionaremos Seleccionar la línea correspondiente y pulsaremos pulsar sobre el botón Incluir en lote.

Info

Importante: Sólo se permitirá la inclusión de anotaciones en estados Creado y Corregido.

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Se mostrará un pop up ventana emergente con el listado de lotes disponibles para en los que se puede incluir la anotación.

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Seleccionaremos Se selecciona el lote y confirmaremos se confirma la acción de incluir la anotación en el registro en lote

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El registro La anotación se incluirá en el lote seleccionado

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SACAR DEL LOTE

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Seleccionar la línea correspondiente y

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pulsar sobre el botón Sacar del lote.

Info

Importante: Sólo se podrán sacar del lote, anotaciones en estado

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Incluido en lote, Error de mapeo, Aceptado con errores, Correcto e Incorrecto.

En el caso de recibidas y emitidas sin Software Garante, se permite, además, ‘Sacar del lote’ anotaciones en estado Aceptado->Obsoleto.

La anotación pasará a estado Corregida en los casos en los que la anotación hay sido recibida.

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Se mostrará una ventana emergente informando de que la anotación se ha sacado del lote correctamente.

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La anotación pasará del estado ‘1010 - Incluido en lote’, a 1000 - Creado.

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Info

En el caso de que el lote

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sólo tuviera una anotación y

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es sacada del mismo

...

; el lote desaparecerá

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de la ALV

...

de

...

la pestaña ‘Lotes’.

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RETENER

Seleccionaremos Seleccionar al menos una anotación y pulsaremos pulsar sobre el botón Retener.

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El estado de la anotación cambiará de Creado o Corregido a Modificado. Retenido

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Info

Importante: Sólo se permite retener anotaciones en estados Creado o Corregido.

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Tras ejecutar la acción, se mostrará un mensaje de confirmación.

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LIBERAR

Seleccionaremos Seleccionar al menos una anotación y pulsaremos pulsar sobre el botón Liberar.

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El estado de la anotación cambiará al estado que tuviera antes de retenerlo.

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Info

Importante: Solo se podrán liberar anotaciones en estado Retenido

...

.

Tras ejecutar la acción, se mostrará un mensaje de confirmación.

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CORREGIR ANOTACIÓN

Seleccionar al menos una anotación y pulsar sobre el botón Corregir anotación.

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El estado de la anotación cambiará de a Creado o Corregido, según corresponda.

Info
  • Anotaciones de facturas emitidas con software garante, podrán ser corregidas si se encuentran en estado: Incorrecto

  • Anotaciones de facturas emitidas sin software garante y de facturas recibidas, podrán ser corregidas si se encuentran en los estados: Incorrecto, Aceptado con errores, Correcto, Aceptado->Obsoleto y Obsoleto.

Nota
  • El sistema automáticamente pasa al Subcapítulo “1.2” todas aquellas anotaciones de facturas emitidas con software garante (Subcapítulo: 1.1) devueltas con estado 'Incorrecto', para que al ser corregidas, estas sean enviadas como anotaciones de facturas emitidas sin software garante.

  • No es posible la corrección de anotaciones correspondientes a anulaciones de facturas emitidas con software garante.