Versiones comparadas

Clave

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Desde este apartado podremos visualizar todos los asientos contables que han sido remitidos a la AT ya sea mediante sistemas SAP o no SAP.

Visualizaremos un listado con una serie de campos que serán configurables por el usuario y con opciones de filtrado por campos y el acceso al detalle de los mismos.

Desde este apartado tendremos acceso al menú de funcionalidades generales explicado en el apartado 3.1.1 Funciones genéricas

Se dispondrá también de la opción de Reprocesar error AT. 

Estarán disponible también  una serie de acciones por asiento que podremos visualizar a través del apartado Acciones de cada uno de los asientos

  • REPROCESAR ERROR AT

Se detectó un error que proviene de la AT cuando se hacen envíos de asientos muy seguidos. El sistema de la Agencia Tributaria no es capaz de procesar tanta volumetría y genera un rechazo con el error 100103 de algunos de los asientos de los ficheros remitidos

Para poder reprocesar estos asientos que no deberían ser rechazados por la AT, se habilita esta opción. El sistema enviará de nuevo la información a la AT para que pueda procesarla de nuevo y enviarnos la respuesta correcta.. Pulsando sobre ella, se mostrará un pop up de confirmación de reproceso

Una vez pulsado reprocesar, el sistema mostrará un pop up informando del número de asientos que han sido reenviados y de los cuales recibiremos la respuesta correcta por parte de la AT

  • DETALLE

Se accederá a través del menú de acciones de cada asiento, haciendo clic en "Detalle".

Accederemos a visualizar el detalle del asiento por agrupaciones, equivalentes al XML generado

  • Datos del establecimiento

  • Datos de presentación

  • Datos del asiento

  • Datos del producto

  • Datos origen / destino

  • Datos repercusión 

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Dentro del detalle del asiento, en el menú de acciones superior izquierdo, se nos mostrarán una serie de funcionalidades. Para mas detalle revisar la información del apartado: Funcionalidad detalle asientos contables

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  • VER FICHEROS DE ORIGEN

Visualizaremos el fichero del que proviene el asiento

Se mostrará un pop up con el listado de fichero/s en los que se encuentra el asiento, así como el estado y la fecha de recepción

Dispondremos de un menú de acciones que nos permitirá navegar al detalle del fichero de origen

Tras acceder al detalle, el sistema navegará al detalle del fichero de origen

Dispondremos también desde el panel del fichero, la navegación a los asientos agregados al fichero correspondiente. Pulsaremos sobre la pestaña asientos contables

El sistema navegará nuevamente al listado de asientos incluídos en el fichero

  • VER FICHEROS AT

Visualizaremos los ficheros AT en los que está inlcuído el asiento

Se mostrará un pop up con el listado de fichero/s  de la AT en los que se encuentra el asiento, así como el estado y la fecha de entrada del mismo

Dispondremos de un menú de acciones que nos permitirá navegar al detalle del fichero de AT

  • RETENER / LIBERAR

En los asientos con estado Pendiente de envío, el usuario podrá realizar la acción de  Retener, De esta manera detendrá el asiento de su proceso habitual, por lo que no será enviado a la AT, para su procesamiento.

                                                          

Se podrá reactivar su proceso, haciendo clic en "Liberar". 

El asiento recuperará su estado inicial pendiente de envío, de esta manera, recuperará el flujo normal de asientos y podrá ser remitido a la AT en su momento a través del job de envío programado