Versiones comparadas

Clave

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Desde el monitor de Hungría encontraremos las siguientes funcionalidades para las facturas emitidas

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En la barra de herramientas del monitor de Hungría se incluyen funcionalidades estándar de SAP y, al final de la línea, se agregan funcionalidades extras para el producto.

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, así como también las funcionalidades específicas para eInvoice Hungría.

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REPROCESAR

Será necesario seleccionar al menos un registro para llevar a cabo esta acción.

Permitirá reprocesar Permite volver a procesar los registros que hayan finalizado con algún error y reiniciar , reiniciando el flujo de mapeo y envío a la AT

Se mostrará un pop up para confirmar la acción y tras su confirmación, el registro actualizará el estado al que corresponda en cada caso

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VER XML

Permite visualizar el XML de los registros en el momento actual. tal y como se este mapeando en ese momento.
Esta vista del XML puede no corresponder con la vista del XML que se encuentra en el campo adjuntos “Adjuntos”, ya que la parametrización de algún campo puede haber sufrido tenido alguna modificación desde el momento del envío hasta el actual.

Se recomienda una vez enviados los registros consultar siempre los XML de los adjuntos. De esta manera, estaremos visualizando lo que realmente se envió a la AT.

Se mostrará una ventana con el XML correspondiente

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VER RESPUESTA

Podremos ver Presenta la respuesta de la agencia en la factura seleccionada.
Los problemas errores y motivos de los códigos de rechazo se pueden verificar verificarse con esta funcionalidad. En caso de que se acepte una factura, la función Ver respuesta permite verificar si hay advertencias o no en la factura enviada seleccionada.

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Aparecerá una nueva ventana con la información principal de la respuesta de error.

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Si es necesario verificar el XML de respuesta, el botón Ver XML ubicado en la parte inferior derecha abrirá una nueva ventana con el XML de la respuesta.

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CAMBIO DE ESTADO

Cuando una factura rechazada se corrige o cuando una factura está pendiente de recibir respuesta (factura con estado 1040), se podrá cambiar a un nuevo estado en caso de que sea necesario reenviar la facturaDependiendo del estado en el que se encuentre la factura, ésta funcionalidad permite modificar dicho estado.

Nota

Rol de autorización necesario

Se requiere el rol ZTEST_EIHU para realizar esta acción. Sólo los usuarios autorizados podrán ejecutar esta función para realizar un cambio de estado.

Si la factura seleccionada tiene el estado factura rechazada (1052) y ha sido corregida, presione el botón Cambiar estado para que aparezca una nueva ventana, para seleccionar el nuevo estado correspondiente Factura corregida (1058) y confirmar.

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Tras aceptar, aparecerá un nuevo mensaje para confirmar que se ha cambiado el estado.

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Luego, la factura se modifica con el nuevo estado y se puede reprocesar con la función Reprocesar factura.

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Si la factura seleccionada tiene el estado Esperando respuesta de factura de MW (1040), el proceso para cambiar el estado es el mismo, excepto que la opción a seleccionar debe ser Proceso de facturación iniciado (1000).

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Registros en estados:

  • 1052 - Factura rechazada

Para facturas que han quedado en estado “1052 - Factura rechazada”, se deberán realizar las correcciones pertinentes en el sistema para que la factura sea recibida como “Aceptada” (Estado: 1051 - Factura aceptada) una vez se vuelva a enviar.

Una vez realizadas las correcciones en el sistema se deberá:

1.- Seleccionar la factura y pulsar “Cambio de estado”.

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2.- En la ventana de “Cambio de estado” se deberá seleccionar la opción correspondiente al estado “1058 - Factura corregida”.

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3.- Una vez el registro muestre el estado “1058 - Factura corregida” en la ALV del monitor eInvoice Hungría, se deberá seleccionar la factura y pulsar sobre la funcionalidad “Reprocesar”, la cual re-ejecutará el procedimiento de re-envío del registro electrónico de la factura al NAV.

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Info

Si las correcciones realizadas en el sistema fueron correctas el registro mostrará el estado “1051 - Factura aceptada”. De lo contrario, volverá a mostrar el estado “1052 - Factura rechazada”.

Los motivos por los que el NAV ha rechazado el envío de una factura se podrán obtener mediante la funcionalidad “Ver respuesta”.

  • 1011 - Error al obtener datos de la factura, 1021 - Error al transformar los datos a XML y 1040 - Esperando respuesta del MW

Para facturas que han quedado pendientes de recibir respuesta, se podrá cambiar a un nuevo estado en caso de que sea necesario reenviar la factura.

Para esto:

1.- Seleccionar la factura y pulsar “Cambio de estado”.

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2.- En la ventana de “Cambio de estado” se deberá seleccionar la opción correspondiente al estado “1000 - Proceso de facturación iniciado”.

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3.- Una vez el registro muestre el estado “1000 - Proceso de facturación iniciado” en la ALV del monitor eInvoice Hungría, se deberá seleccionar la factura y pulsar sobre la funcionalidad “Reprocesar”, la cual re-ejecutará el procedimiento de facturación y envío al NAV.

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ANULACIÓN TÉCNICA

Esta función realiza el proceso de Anulación técnica descrito en el apartado 2.4 de la guía The NAV Online Invoicing System publicada en la página web oficial de la agencia NAV.

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