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ID

Módulo

Descripción

Comentarios: IMPORTANTE LEER

Tipo

1

TBAI

Campo observaciones monitor LROE.

Se corrige un bug del botón observaciones en el monitor b+ LROE que hacia que el pop-up saliera de color gris y no se pudiera editar los textos.

Corrección

2

TBAI

 Nuevo estado 1003 pendiente TBAI.

Las anotaciones que tienen subcapítulo 1.1 y por tanto asignado un fichero TBAI, aparece en el estado 1003 pendiente TBAI en el monitor de LROE, hasta que este fichero TBAI haya recuperado correctamente el QR o en el caso de las facturas de baja firmado el XML correctamente. Cuando estas dos cosas ocurran automáticamente las anotaciones pasaran a estado 1000 Creado.

Nueva funcionalidad

3

TBAI

Cambio de 3 decimales a 2 decimales en el campo importe para bloque no sujeta.

Se adapta el código para que no aparezca 3 decimales en el campo importe cuando el importe es negativo en el bloque no sujeta. Ya que el XSD valida que solo tenga 2 decimales.

 Corrección

4

TBAI

 Borrar  Borrado de registro LROE.

Nueva funcionalidad

5

TBAI

 Envío automático en de registros LROE.

 

Nueva funcionalidad

6

TBAI

 Corregir  Corrección de anulaciones.

Corrección

7

TBAI

Cambio mapeo Fecha expedición y hora expedición en el subcapítulo 1.1

Para los campos FechaExpedicionFactura y HoraExpedicionFactura del bloque CabeceraFactura en el subcapítulo 1.1 se cambia el mapeo por sy-datum y sy-uzeit respectivamente, ya que daba problemas en la firma cuando una factura se reprocesaba después de quedarse varios días en estado de error.

Corrección

8

TBAI

Nuevos estados Obsoleto y Aceptado->Obsoleto en el monitor b+ LROE para subcapítulo 1.2 y capitulo 2.

9

TBAI

Cambio Mejora en visualización mensajes de error desde ALVla visualización en la descripción del mensaje para el código 010.

Cuando el código de mensaje sea el 010, la descripción del mensaje será: Abrir archivo adjunto de respuesta.

Ya que el mensaje 010 puede tener distintos avisos y la AT lo devuelve en la propia descripción.

Mejora

10

TBAI

Cambio en la parametrización de las rectificativas para facturas recibidas.

En la parametrización de las rectificativas en facturas recibidas no es necesario parametrizar el tipo de factura en la vista /EDGE/VC_COPR002 ya que automáticamente el campo tipo factura del bloque cabecera factura se mapeara con el valor de la factura a la que esta rectificando.

Mejora

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